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SUMMARY:Ejecutivo en Auditoría Interna – Clase 4
DESCRIPTION:Pensada para la formación del Auditor a Cargo/Líder del área\, que desee continuar su formación inicial en Analista en AI y/o quien desee continuar su formación profesional orientada al desarrollo del alcance integral de su función (Control Interno\, Gestión de Riesgos y Gobierno)\,  mejorar sus competencias en planificación y administración estratégica de la actividad de AI\, con equipos de trabajo productivos\, eficientes y comprometidos\, aplicando TI\, convirtiéndose en un asesor de confianza de la Dirección\, del Consejo y de sus clientes internos y entrenarse en habilidades blandas de supervisión\, comunicación y liderazgo. \nDespués de un examen\, se obtiene el título en “Ejecutivo en Auditoría Interna”.\nRequisitos: \n\nFormulario de inscripción completo\n70 % de asistencia\nHaber cursado “Analista en Auditoría Interna” o acreditar 3 años de experiencia en Auditoría Interna\n\nPróximo dictado: Comienza martes 16 de junio de 2020. \nHorario: Lunes y jueves de 17 a 21 hs. \nDuración: 64 hs. \nCalendario 1° semestre 2020\n \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Taller de Auditoría Operativa de Compras - Clase 2
DESCRIPTION:Destinado a Auditores internos y externos de todos los niveles\, y Personal involucrado en el área de abastecimiento. \n– El seminario ofrece a la comunidad de auditores\, las herramientas necesarias para lograr realizar una revisión de la operatoria de Compras a efectos de revisar el cumplimiento de los controles internos del área.\n– Compartir las herramientas técnicas para realizar una auditoría eficiente de la función de Compras con un enfoque integrador entre Auditoría y Compras\n– Presentar a los asistentes la metodología de enfoque de una auditoría de Compras.\n– Compartir conocimientos del manejo de esta área operativa\n– Interés y foco en común\n– Objetivos y Técnicas de control\n– Familiarizarse con los inconvenientes y trabas que pueden presentarse en la revisión del área.\n– Compartir experiencias en auditorías de esta área. \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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DESCRIPTION:Destinado a Auditores internos y externos de todos los niveles\, y Personal involucrado en el área de abastecimiento. \n– El seminario ofrece a la comunidad de auditores\, las herramientas necesarias para lograr realizar una revisión de la operatoria de Compras a efectos de revisar el cumplimiento de los controles internos del área.\n– Compartir las herramientas técnicas para realizar una auditoría eficiente de la función de Compras con un enfoque integrador entre Auditoría y Compras\n– Presentar a los asistentes la metodología de enfoque de una auditoría de Compras.\n– Compartir conocimientos del manejo de esta área operativa\n– Interés y foco en común\n– Objetivos y Técnicas de control\n– Familiarizarse con los inconvenientes y trabas que pueden presentarse en la revisión del área.\n– Compartir experiencias en auditorías de esta área. \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Ejecutivo en Auditoría Interna – Clase 3
DESCRIPTION:Pensada para la formación del Auditor a Cargo/Líder del área\, que desee continuar su formación inicial en Analista en AI y/o quien desee continuar su formación profesional orientada al desarrollo del alcance integral de su función (Control Interno\, Gestión de Riesgos y Gobierno)\,  mejorar sus competencias en planificación y administración estratégica de la actividad de AI\, con equipos de trabajo productivos\, eficientes y comprometidos\, aplicando TI\, convirtiéndose en un asesor de confianza de la Dirección\, del Consejo y de sus clientes internos y entrenarse en habilidades blandas de supervisión\, comunicación y liderazgo. \nDespués de un examen\, se obtiene el título en “Ejecutivo en Auditoría Interna”.\nRequisitos: \n\nFormulario de inscripción completo\n70 % de asistencia\nHaber cursado “Analista en Auditoría Interna” o acreditar 3 años de experiencia en Auditoría Interna\n\nPróximo dictado: Comienza martes 16 de junio de 2020. \nHorario: Lunes y jueves de 17 a 21 hs. \nDuración: 64 hs. \nCalendario 1° semestre 2020\n \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Fraude en las organizaciones- Módulo I - Clase 4
DESCRIPTION:Prevención\, disuasión y detección de Fraude para Auditoría Interna. \nEl seminario le permite a los asistentes entender la naturaleza del fraude corporativo\, desde su concepción hasta su comisión; conocer metodologías para su detección\, disuasión y prevención\, propuestas de modelos de sistemas de gestión anti-fraude y distintas herramientas de investigación; integrando casos de estudio\, datos de encuestas recientes\, normativa y mejores prácticas relacionadas. \nPróximo dictado: 16\, 19\, 23 y 26 de junio de 2020 \nDuración: 16 hs. \nModalidad: ONLINE \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Ejecutivo en Auditoría Interna - Clase 2
DESCRIPTION:Pensada para la formación del Auditor a Cargo/Líder del área\, que desee continuar su formación inicial en Analista en AI y/o quien desee continuar su formación profesional orientada al desarrollo del alcance integral de su función (Control Interno\, Gestión de Riesgos y Gobierno)\,  mejorar sus competencias en planificación y administración estratégica de la actividad de AI\, con equipos de trabajo productivos\, eficientes y comprometidos\, aplicando TI\, convirtiéndose en un asesor de confianza de la Dirección\, del Consejo y de sus clientes internos y entrenarse en habilidades blandas de supervisión\, comunicación y liderazgo. \nDespués de un examen\, se obtiene el título en “Ejecutivo en Auditoría Interna”.\nRequisitos: \n\nFormulario de inscripción completo\n70 % de asistencia\nHaber cursado “Analista en Auditoría Interna” o acreditar 3 años de experiencia en Auditoría Interna\n\nPróximo dictado: Comienza martes 16 de junio de 2020. \nHorario: Lunes y jueves de 17 a 21 hs. \nDuración: 64 hs. \nCalendario 1° semestre 2020\n \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Auditoría Operativa de Logística y Distribución – Clase 2
DESCRIPTION:Destinado a Auditores del área de Logística. \nEl seminario ofrece a la comunidad de auditores\, las herramientas necesarias para lograr realizar una revisión de la operatoria de logística y distribución en compañías comerciales e industriales a efectos de revisar el cumplimiento de los controles internos del área. Presentar a los asistentes la metodología de enfoque de una auditoría de Logística. \nCompartir conocimientos del manejo de esta área operativa \nInterés y foco en común \nObjetivos y Técnicas de control \nFamiliarizarse con los inconvenientes y trabas que pueden presentarse en la revisión del área. \nCompartir experiencias en auditorías de esta área. \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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DESCRIPTION:Prevención\, disuasión y detección de Fraude para Auditoría Interna. \nEl seminario le permite a los asistentes entender la naturaleza del fraude corporativo\, desde su concepción hasta su comisión; conocer metodologías para su detección\, disuasión y prevención\, propuestas de modelos de sistemas de gestión anti-fraude y distintas herramientas de investigación; integrando casos de estudio\, datos de encuestas recientes\, normativa y mejores prácticas relacionadas. \nPróximo dictado: 16\, 19\, 23 y 26 de junio de 2020 \nDuración: 16 hs. \nModalidad: ONLINE \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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DESCRIPTION:Prevención\, disuasión y detección de Fraude para Auditoría Interna. \nEl seminario le permite a los asistentes entender la naturaleza del fraude corporativo\, desde su concepción hasta su comisión; conocer metodologías para su detección\, disuasión y prevención\, propuestas de modelos de sistemas de gestión anti-fraude y distintas herramientas de investigación; integrando casos de estudio\, datos de encuestas recientes\, normativa y mejores prácticas relacionadas. \nPróximo dictado: 16\, 19\, 23 y 26 de junio de 2020 \nDuración: 16 hs. \nModalidad: ONLINE \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Muestreo para auditoría – Nivel I - Clase 2
DESCRIPTION:Entre las tareas que realiza Auditoría para cumplir con sus objetivos\, se encuentra la observación e inspección de los resultados de distintos procesos. \nDada la extensión de los datos a analizar\, habitualmente se recurre a métodos de muestreo que permiten\, mediante la selección de un grupo de ellos\, obtener información y sacar conclusiones sobre la totalidad de los mismos. \nCualquier error que se cometa a lo largo del proceso de muestreo\, desde la decisión del modelo hasta el análisis de los datos pude llevar al auditor a contar con información incorrecta y en última instancia a tomar decisiones erradas\, basadas en la misma. \nObjetivos del curso: \nCapacitar al personal de Auditoría Interna de la organización en temas relacionados con la generación e interpretación de muestras. \nPróximo dictado:  09 y 11 de junio de 2020.\n \nHorario:  10 a 12 hs. \nDuración: 4 hs. \nModalidad: ONLINE \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Muestreo para auditoría – Nivel I - Clase 1
DESCRIPTION:Entre las tareas que realiza Auditoría para cumplir con sus objetivos\, se encuentra la observación e inspección de los resultados de distintos procesos. \nDada la extensión de los datos a analizar\, habitualmente se recurre a métodos de muestreo que permiten\, mediante la selección de un grupo de ellos\, obtener información y sacar conclusiones sobre la totalidad de los mismos. \nCualquier error que se cometa a lo largo del proceso de muestreo\, desde la decisión del modelo hasta el análisis de los datos pude llevar al auditor a contar con información incorrecta y en última instancia a tomar decisiones erradas\, basadas en la misma. \nObjetivos del curso: \nCapacitar al personal de Auditoría Interna de la organización en temas relacionados con la generación e interpretación de muestras. \nPróximo dictado:  09 y 11 de junio de 2020.\n \nHorario:  10 a 12 hs. \nDuración: 4 hs. \nModalidad: ONLINE \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:El mapa de riesgos\, las banderas rojas y las pistas de auditoría - Clase 2
DESCRIPTION:La presentación incluirá 3 desarrollos TEÓRICOS y 12 Casos PRÁCTICOS. \nLos temas teóricos que se desarrollarán serán La evaluación del Mapa de Riesgos por Auditoria Interna y la generación de las Pistas a través de las Banderas Rojas. Asimismo se expondrán aspectos relevantes de la Ley 27401\, tipificación de delitos y sanciones. La necesidad del P.I.A.C. y de las PNP. \nCada Caso Práctico tiene su enunciado y se dan las pautas para que cada asistente al curso plantee su solución esperada definiendo si existió un Fraude\, cuales fueron los Riesgos vulnerados y las Soluciones propuestas a futuro. Los casos prácticos desarrollados incluyen: Tesorería y Pagos\, Liquidación de Haberes\, Depósitos y Almacenes\, Bienes de Cambio\, Compras y Contrataciones\, Services y Reparaciones\, Fraccionamiento y Mermas de productos\, entre otros temas. \nPróximo dictado: Viernes 29 de mayo y 5 de junio de 2020. \nHorario: 9:30 a 13:30 hs. \nDuración: 8 hs. \nModalidad: ONLINE \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Webinar: El compliance en época de pandemia: los ciberdelitos y la protección de datos
DESCRIPTION:Actividad sin costo para SOCIOS | No socios $1.000.- \nINSCRIPCIÓN | CLIC\n\nCiberdelitos a partir de la pandemia. Riesgos y Consecuencias penales. \nDr. Emilio Cornejo Costas\nAbogado (U.B.A.) \nAsociado División Derecho Penal Económico y Compliance de Lisicki Litvin & Asoc. \nTiene un Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales Especialista en Derecho Penal – expedido por la Universidad Austral.\nEs ex Funcionario Judicial (Secretario de Fiscalía Federal en Capital Federal).\nActualmente integrante del Estudio Lisicki\, Litvin y Asociados\, a cargo de la División de Derecho Penal Económico\, Docente en UBA “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” y “Perspectiva Internacional sobre la Delincuencia Organizada”\, Profesor Adjunto en la Maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal en la materia “Política Criminal”. Es miembro del capítulo Argentino de la World Compliance Association. \nAutor de varias obras. Expositor varios Seminarios y Congresos:\n• Cuenta la AFIP con la necesaria imparcialidad para actuar como auxiliar de la justicia en el marco de un proceso penal?;\n• Los Delitos Económicos en la Jurisprudencia. Sistematización según la teoría del delito;\n• El Ardid en el delito de evasión tributaria. Ubicación sistemática dentro de la teoría del delito;\n• Los límites de la Responsabilidad Penal Tributaria del Contador establecido con los institutos de La Prohibición de Regreso y el Principio de Confianza;\n• La Administración del Derecho Penal y el Régimen Penal Cambiario;\n• El aumento de los montos de la Ley Penal Tributaria y aplicación de la ley penal más benigna.\n• La evasión tributaria y el lavado de dinero. \nCarlos García\nDirector LL&Asoc\n \nIngeniero en Computación\nMagíster en Ciencias Administrativas – Mención Finanzas \nExperiencia profesional: \n• Vp. de Auditoria de Sistemas en Banca\n• Vp. de Seguridad de la Información y Fraude en Banca\n• Gerente de Auditoría de Sistemas en Banca\n• Gerente de Riesgo Tecnológico de Intellity Consulting by Protiviti\n• Consultor Senior de Riesgo Tecnológico de Superintendendcia de Bancos.\n• Gerente de Soporte Técnico y Proyectos en Azertia \nOtras especialidades \n\nCISA (Certified Information System Auditor by ISACA)\nProfessional in Ethics & Compliance Certification Ethics & Compliance Initiative (ECI)\n\nJorge Litvin\nAbogado en Estudio Nercellas\nEspecialista en Cibercrimen \nEs especialista en cibercrimen y evidencia digital (UBA)\, realizó además la especialización y maestría en derecho penal (UTDT) así como varios posgrados vinculados al derecho penal y la tecnología en universidades locales y extranjeras (American University Washington College of Law\, Northwestern University\, Harvard Law School\, New York State University\, entre otras). \nEs profesor adjunto de Derecho Penal en UCEMA. \nAutor del libro “Hackeados. Delitos en el mundo 2.0 y medidas para protegernos”. \nBrindó entrevistas y escribió artículos de opinión para diversos medios locales y extranjeros sobre ciberseguridad y crimen digital.
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SUMMARY:Webinar: Ciberseguridad y Privacidad de Datos en tiempos de Teletrabajo masivo. Rol del Auditor Interno
DESCRIPTION:Actividad sin costo para SOCIOS | No socios $600.- \nINSCRIPCIÓN | CLIC\n\nEn un contexto de pandemia\, el mundo se vio empujado a trabajar en forma virtual. En ese contexto no todas las organizaciones y personas\, estaban preparadas para trabajar a distancia. Esto trae consecuencias relativas a la ciberseguridad y a la privacidad de datos de las organizaciones y personas\, donde la mirada y actuación del auditor interno juegan un rol fundamental. \nAdrian Girotti \nCISA\, CISM\,QAR \nLicenciado en Administración de Empresas\, UCES\nTécnico Superior en Comercio Exterior\, Fundación Banco de Boston\nDiplomatura Gestión de Modelos y Proc. de Negocios ¬ Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)\nCISA\, Certified Information Systems Auditor\, ISACA\nQA\, Accreditation in Internal Quality Assessment / Validation. The Institute of Internal Auditors.\nExpositor de temas relacionados a la auditoria de sistemas de información en diversos foros\nInstructor en la Especialización en Detección del Fraude y Auditoría del Consejo Profesional CABA\nHa participado en equipos evaluadores de calidad de Auditoría Interna (QA) en el país y en el exterior\nSe desempeñó como Gerente de Auditorias de Sistemas de Información y Análisis de Datos\, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\nActualmente se desempeña como Auditor Interno de Contenidos Públicos SE\, Secretaria de Gobierno Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos\, Jefatura de Gabinete de Ministros
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SUMMARY:El mapa de riesgos\, las banderas rojas y las pistas de auditoría - Clase 1
DESCRIPTION:La presentación incluirá 3 desarrollos TEÓRICOS y 12 Casos PRÁCTICOS. \nLos temas teóricos que se desarrollarán serán La evaluación del Mapa de Riesgos por Auditoria Interna y la generación de las Pistas a través de las Banderas Rojas. Asimismo se expondrán aspectos relevantes de la Ley 27401\, tipificación de delitos y sanciones. La necesidad del P.I.A.C. y de las PNP. \nCada Caso Práctico tiene su enunciado y se dan las pautas para que cada asistente al curso plantee su solución esperada definiendo si existió un Fraude\, cuales fueron los Riesgos vulnerados y las Soluciones propuestas a futuro. Los casos prácticos desarrollados incluyen: Tesorería y Pagos\, Liquidación de Haberes\, Depósitos y Almacenes\, Bienes de Cambio\, Compras y Contrataciones\, Services y Reparaciones\, Fraccionamiento y Mermas de productos\, entre otros temas. \nPróximo dictado: Viernes 29 de mayo y 5 de junio de 2020. \nHorario: 9:30 a 13:30 hs. \nDuración: 8 hs. \nModalidad: ONLINE \nINSCRIPCIÓN | CLIC
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SUMMARY:Comité de Entidades Financieras
DESCRIPTION:Reunión mensual
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SUMMARY:Auditoría Interna – Módulo I - Clase 4
DESCRIPTION:Pensado para Auditores Internos que se inician en la práctica profesional\, con la finalidad de entender el rol de la dirección y los conceptos básicos de control interno. Para Auditores Internos de distintos niveles con experiencia operativa que deseen mejorar sus habilidades de evaluar y mejorar los procesos de administración y control de riesgos en las áreas operativas de su organización; y demás profesionales de auditoría y áreas de control que tienen la responsabilidad de establecer y monitorear marcos de control interno\, para posicionar mejor a sus organizaciones y optimizar la consecución de sus objetivos. \nPróximo dictado: 04\, 08\, 11 y 15 de mayo de 2020 \nDuración: 16 hs. \nModalidad: ONLINE
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SUMMARY:Analista en Auditoría Interna – Clase 8
DESCRIPTION:MODALIDAD: ONLINE \nTiene como objetivo formar auditores capaces\, comprometidos y responsables. \nSe desarrollarán 8 encuentros\, al final de los cuales después de un examen\, se obtiene el título intermedio en “Analista en Auditoría Interna”. \nSe entregarán constancia de asistencia y/o certificado numerado de cada examen aprobado. \nRequisitos: \n\nFormulario de inscripción completo\n70 % de asistencia\n\n\n\n\n\n\n\n\n+INFORMACIÓN
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SUMMARY:Auditoría Interna – Módulo I - Clase 3
DESCRIPTION:Pensado para Auditores Internos que se inician en la práctica profesional\, con la finalidad de entender el rol de la dirección y los conceptos básicos de control interno. Para Auditores Internos de distintos niveles con experiencia operativa que deseen mejorar sus habilidades de evaluar y mejorar los procesos de administración y control de riesgos en las áreas operativas de su organización; y demás profesionales de auditoría y áreas de control que tienen la responsabilidad de establecer y monitorear marcos de control interno\, para posicionar mejor a sus organizaciones y optimizar la consecución de sus objetivos. \nPróximo dictado: 04\, 08\, 11 y 15 de mayo de 2020 \nDuración: 16 hs. \nModalidad: ONLINE
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SUMMARY:Auditoría Interna – Módulo I - Clase 2
DESCRIPTION:Pensado para Auditores Internos que se inician en la práctica profesional\, con la finalidad de entender el rol de la dirección y los conceptos básicos de control interno. Para Auditores Internos de distintos niveles con experiencia operativa que deseen mejorar sus habilidades de evaluar y mejorar los procesos de administración y control de riesgos en las áreas operativas de su organización; y demás profesionales de auditoría y áreas de control que tienen la responsabilidad de establecer y monitorear marcos de control interno\, para posicionar mejor a sus organizaciones y optimizar la consecución de sus objetivos. \nPróximo dictado: 04\, 08\, 11 y 15 de mayo de 2020 \nDuración: 16 hs. \nModalidad: ONLINE
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SUMMARY:Analista en Auditoría Interna – Clase 7
DESCRIPTION:MODALIDAD: ONLINE \nTiene como objetivo formar auditores capaces\, comprometidos y responsables. \nSe desarrollarán 8 encuentros\, al final de los cuales después de un examen\, se obtiene el título intermedio en “Analista en Auditoría Interna”. \nSe entregarán constancia de asistencia y/o certificado numerado de cada examen aprobado. \nRequisitos: \n\nFormulario de inscripción completo\n70 % de asistencia\n\n\n\n\n\n\n\n\n+INFORMACIÓN
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SUMMARY:Auditoría Interna – Módulo I - Clase 1
DESCRIPTION:Pensado para Auditores Internos que se inician en la práctica profesional\, con la finalidad de entender el rol de la dirección y los conceptos básicos de control interno. Para Auditores Internos de distintos niveles con experiencia operativa que deseen mejorar sus habilidades de evaluar y mejorar los procesos de administración y control de riesgos en las áreas operativas de su organización; y demás profesionales de auditoría y áreas de control que tienen la responsabilidad de establecer y monitorear marcos de control interno\, para posicionar mejor a sus organizaciones y optimizar la consecución de sus objetivos. \nPróximo dictado: 04\, 08\, 11 y 15 de mayo de 2020 \nDuración: 16 hs. \nModalidad: ONLINE
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SUMMARY:Auditoría de la Ciberseguridad en un Mundo Inseguro – Clase 4
DESCRIPTION:Este curso está diseñado para los auditores internos que participan en las auditorías de TI o aquellos auditores los que participan en las actividades de auditoría que requieren una comprensión de cómo gestionar el impacto de los eventos de seguridad cibernética en los riesgos del negocio. \n+ INFORMACIÓN
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