La 10° Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna (DEAs 2025) fue un encuentro exclusivo para líderes del área que este año celebró su décima edición.

La jornada se desarrolló de manera presencial el jueves 28 de agosto en el Salón Manuel Belgrano, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, y reunió a referentes del sector para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros de la Auditoría Interna en contextos de transformación, regulación y gobernanza.

Contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas clave como:

  • Tendencias globales en Auditoría Interna

  • Gobierno corporativo y gestión de riesgos

  • Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas

  • Cultura organizacional y liderazgo estratégico

  • Interacción con órganos de control y auditoría externa

🗣️ Además, la Conferencia fue un espacio de networking de alto nivel, pensado para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre quienes lideran las funciones de Auditoría Interna en organizaciones públicas y privadas.

📌 Modalidad: Presencial

📍 Salón Manuel Belgrano. Viamonte 1549 Piso 2. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Programa

Café de bienvenida y networking

Autoridades del Instituto de auditores Internos de Argentina y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Esteban Domecq

Director INVECQ

Asesor de empresas, conferencista y referente de la economía argentina con presencia en medios. Se especializa en economía, finanzas, inversiones y gestión de empresas. Posee una Maestría en Finanzas y otra en Economía de la UCEMA, y es Licenciado en Economía por la UBA.

Es fundador y presidente de Invecq, director de Expo EFI y del Congreso Económico Argentino. Además, es docente de Macroeconomía en grado y posgrado en la UCEMA, y titular de Economía para Directivos de empresas en la misma universidad.

También es asesor temático de economía en IDEA Pyme y expositor en Vistage, donde fue elegido mejor expositor en 2020.

Recibió el Premio «Tomas Bulat» como economista del año LIDE en 2022.

Tiene una importante presencia en redes sociales, con más de 83.000 seguidores en Twitter y más de 35.000 en LinkedIn.

En nuestra presentación, exploraremos el concepto de ‘compañía Data DriveR’, que enfatiza el uso estratégico de datos en la toma de decisiones empresariales. Discutiremos cómo las organizaciones pueden evolucionar hacia este enfoque y las características que las distinguen, así como el papel crucial de la auditoría interna y el control interno en la integridad y gestión de los datos. Compartiremos ejemplos y recomendaciones para aquellas organizaciones que deseen adoptar un enfoque más centrado en los datos, en un contexto donde los datos son un recurso clave aún subutilizado.

Alejandro Hordij

Es Lic. En Administración de Empresas, CIA, CRMA y CISA, con más de 30 años de experiencia en Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Control Interno y Consultoría. Actualmente Associate Partner en EY Argentina. Ha desarrollado su experiencia en empresas del ámbito local e internacional, pertenecientes a diversas industrias como: Oil & Gas, Mineras, Retail, Consumo Masivo, Tecnológicas, Bancos, Gobierno, Automotriz, Comunicaciones, Entretenimiento, Deportes, etc. Actualmente lidera la práctica de Enterprise Risk en EY Argentina, grupo compuesto por más de 50 talentos. Alejandro es profesor de Control Interno y Sistema Contable, para la carrera de Contador Público; y profesor en la Diplomatura de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en la Universidad de San Andrés.

Natalia Moreno

Es Senior Manager con más de 13 años de experiencia en Auditoría Interna, Cumplimiento SOX, Evaluación de Riesgos y Optimización de Procesos. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Negocios Digitales de la Universidad de San Andrés. Ha desarrollado su experiencia en proyectos para empresas de diversas industrias, incluyendo Minería, Petróleo y Gas, Agronegocios, así como Retail y Productos de Consumo Masivo. Tiene un fuerte compromiso con el trabajo en equipos diversos y multiculturales, lo que considera fundamental para enriquecer su enfoque profesional.

Espacio para networking.

Geraldine Giachello
CIA
Socia del Departamento de Auditoría en Lisicki, Litvin & Abelovich

Se especializa en normas de Prevención de Lavado de Activos (PLA) y Financiamiento del Terrorismo (FT). Contadora Pública de la UBA con una destacada trayectoria en auditoría financiera y consultoría para grupos inversores nacionales e internacionales. Posee certificaciones internacionales como Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEC) de Ethics & Compliance Initiative (ECI) y Certified Internal Auditor (CIA).

Es una reconocida expositora y conferencista en foros nacionales e internacionales, y ha sido docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su liderazgo se refleja en su rol de Vicepresidente de FLAI, Expresidente del Instituto Auditores Internos de Argentina, y miembro de diversas comisiones profesionales clave en el ámbito financiero y de auditoría.

Fabian Descalzo
Socio de Ciberseguridad y Gobierno Tecnológico en BDO Argentina

Con 30 años de experiencia en gestión e implementación de Gobierno de Seguridad de la Información, Gobierno de TI, Compliance y Auditoría de TI en Argentina y Latinoamérica. Ha brindado asesoramiento para el cumplimiento de Leyes y Normativas Nacionales e Internacionales, y posee certificaciones como CSX Cybersecurity Professional, Lead Auditor ISO/IEC 22301:2019, COBIT5 Foundation, y Lead Auditor ISO/IEC 27001. Sus especialidades incluyen Riesgo, Gobierno y Auditoría Tecnológica, Continuidad de Negocio, Análisis de riesgos de TI y Seguridad de la Información, y Cumplimiento de Marco Regulatorio. También es coautor de cursos de conversión para auditores líderes ISO/IEC. Además, es docente en diversas universidades y miembro de comités y asociaciones relevantes en el ámbito de la ciberseguridad y la tecnología.

Espacio para networking.

Almuerzo incluido.

Cecilia Russo
Equipo + Humano

Fundadora de la Consultora Cecilia Russo Equipo+Humano en 2018.

Tiene más de 20 años de experiencia profesional en Gestión y Consultoría en Recursos Humanos a nivel local y regional (Brasil, Chile, México, Colombia, Venezuela) habiéndose desempeñado como Gerente de Desarrollo de RRHH y Directora de RRHH en PricewaterhouseCoopers, Novartis, Sullair y Genneia.

Desarrolló proyectos de Consultoría en Sollertia como Asociada en compañías de distintas industrias con foco en Desarrollo de Organizaciones, Equipos y Personas.

Es Lic. en Psicopedagogía por la Universidad del Salvador y luego realizó un Posgrado en Organización y Administración Empresaria en la UBA. Es Coach Ontológica certificada por Newfield Consulting.

Ha participado en diversos Programas de Formación en Management y RRHH en Insead y Stanford.

Ha sido docente en distintos programas de posgrado en Ciencias Económicas (UBA) y San Andrés, Coach en Di Tella, y actualmente Coach y Docente en IAE y Austral.

Está certificada en herramientas de Evaluación de Potencial y Desarrollo como Value Drivers (Crowe Horwath) y Feedback 360 (Center for Creative Leadership – USA).

Noel Broglia
CIA, Coso
Gerente Corporativo de Auditoria Interna. Grupo San Cristóbal

Auditor interno certificado (CIA) con amplia experiencia en auditoría basada en riesgos, compliance y transformación digital. He liderado equipos y proyectos enfocados en mejorar la transparencia, eficiencia operativa y control interno, aplicando metodologías como COSO y auditoría continua. Mi enfoque combina pensamiento estratégico y tecnología para optimizar procesos y fortalecer la gestión de riesgos.

Iván Andrés Baigorria
Jefe de auditoría y control interno en Grupo San Cristóbal

Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Rosario.
Scrum master del área corporativa de auditoría interna (metodologías ágiles)

Fernando Otero
Jefe del área de auditoria IT y del equipo de datos. Grupo San Cristóbal.

Con una sólida formación en informática y más de 14 años de experiencia como auditor de TI.

Espacio dónde reconoceremos a quienes contribuyeron a forjar la historia de nuestro Instituto

Espacio para networking.

Lucas Utrera
Socio del Departamento de Sustentabilidad de SMS.

Asesora a empresas y organizaciones en América Latina en estrategias y acciones de sustentabilidad, cambio climático, finanzas sostenibles y responsabilidad social, con proyectos en 14 países. Es Licenciado en Ciencia Política y Magister en Administración y Políticas Públicas. Ha sido profesor universitario por más de 15 años y actualmente dirige la Maestría en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales de la Universidad de San Andrés. Es autor de libros como «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030» y «Sustentabilidad para pymes», y del podcast «2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo». Su experiencia incluye roles de liderazgo en RSE y sustentabilidad en multinacionales, así como la presidencia de organizaciones sociales como La Usina y Asociación Civil Doncel.

En línea con los nuevos Estándares Globales (NOGAI), esta ponencia aborda cómo la IA potencia la calidad, la agilidad y el valor agregado de la función de auditoría.

Marco Garcia Fernandes
New Business Technical Manager LatAm – TeamMate Wolters Kluwer

Responsable de ventas del software TeamMate para auditorías internas en Brasil y América Latina, reportando a la gerencia en Estados Unidos. También realiza servicios profesionales como instalación, implementación, diseño de soluciones, capacitación y soporte.

Es un profesional de TI con más de 20 años de experiencia, especializado en gestión de proyectos complejos, implementación de mejores prácticas y liderazgo de equipos de expertos en procesos de negocio (BPM y BPO). Ha trabajado en diversos sectores como servicios públicos, petróleo y gas, manufactura, telecomunicaciones, finanzas, agronegocios y salud. Posee experiencia en la implementación de Historias Clínicas Electrónicas (EHR) y un profundo conocimiento de metodologías como PMI, ASAP, COBIT, SIX SIGMA y ABPMP. También cuenta con experiencia internacional en Estados Unidos y República Dominicana, y ha liderado proyectos de implementación de SAP ERP y PeopleSoft CRM en grandes empresas.

Certificaciones:

  • On Strategy: What Managers Can Learn from Philosophy – PART 1 
  • SAP Solution Manager 
  • TeamMate Champion – TeamMate AM 
  • Transformando a Função de Auditoria Governamental através da Tecnologia 
  • PeopleSoft Project Manager Certified (Certificado por la Academy of Project Manager en Miami – ESI) 

Honores y Premios:

  • SAP Maturity Assessment Outstanding Contribution Award 2008 SAP 
  • SAP 2009 Winner Circle 
  • SAP Forum 2008 – «SAP BPM – Business Process Modeling» 
  • SAP Process IDS Scheer Day – «e-SAP BPM and SOA» 

Cierre de la Jornada.

Socio IAIA** – Matriculado CPCE***- Convenios de colaboración***

  • Presencial: $ 110.000.-

No socio

  • Presencial: $ 140.000.-

**Se debe tener la cuota 2025 al día
***Se chequeará con el CPCE antes de emitir la factura.

Nos acompañan

Ediciones anteriores

La Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna es un evento crucial para discutir tendencias actuales, mejores prácticas, cambios regulatorios y tecnológicos, así como para el desarrollo profesional y la capacitación continua. Los temas comunes incluyen la gestión de riesgos, la ética profesional, la auditoría interna, la tecnología aplicada a la auditoría, y la conformidad con normativas y estándares internacionales.

Además esta conferencia ofrece una excelente oportunidad para fortalecer tus habilidades profesionales, establecer redes de contactos con colegas y mantenerse al día con las últimas tendencias en auditoría ya que esto ayuda a garantizar que sus prácticas de auditoría estén alineadas con los estándares más recientes y puedan adaptarse a un entorno empresarial en constante cambio.

Programa

Jueves 29 de agosto

Evento solamente presencial. Incluye almuerzo.

Perspectivas sobre el entorno socioeconómico global, regional y nacional

Mariana Camino

Es presidente y CEO de ABECEB. Es miembro del Consejo Asesor de Equipo Económico (Ee) en Madrid.

Es integrante de WCD (Women Corporate Directors) y lideró la Comisión Fintech en DMA (Data and Marketing Association of Argentina).  Es mentoring de startups a través de Endeavor.

Posee una gran experiencia en posiciones directivas y de liderazgo. Trabaja junto al board de las principales empresas argentinas y latinoamericanas en el entendimiento de la economía real, brindando consultoría y asesoramiento en la creación y desarrollo de líneas de negocios. Cuenta con una amplia trayectoria en manejo de equipos interdisciplinarios.
Es además speaker en foros de negocios (CAC, IDEA, WCD, IAEF, El Cronista, BDO, entre otros) donde presenta su visión de la economía, la micro y la transformación de los negocios. Sus columnas de opinión son publicadas en los principales medios argentinos de economía y negocios (El Cronista, Infobae, Perfil, Ámbito).
Es Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Como abordar riesgos desde la mirada del CEO

Cristina Lorenzo

Es gerente general de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia desde junio de 2022. Su misión al frente de la subsidiaria consiste en continuar impulsado la estrategia de negocios a través de la gestión de la satisfacción de los clientes y la transformación cultural que la empresa viene transitando en los últimos años, así como también profundizar el impacto social que Oracle impulsa a través de sus programas de educación en tecnología.

Es Licenciada en Sistemas por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una trayectoria de más de 25 años en Oracle, donde anteriormente se desempeñó en el equipo de Consulting y más recientemente, como directora de Customer Success. Previamente a su paso por la compañía, sumó experiencia como desarrolladora de productos informáticos y docente universitaria.

También es miembro del board de AMCHAM Argentina y forma parte de Women Corporate Directors Argentina.

Más allá del Cumplimiento: Desafíos en la optimización del Control Interno.

En una sesión de diálogo interactivo, indagaremos sobre los desafíos que se presentan en la optimización del control interno, compartiendo un espacio de prácticas y perspectivas de gestión en diversas compañías. Abordaremos temas cruciales como la automatización, digitalización, ciberseguridad y sustentabilidad, en un ambiente descontracturado que fomenta el intercambio de experiencias reales y tendencias emergentes.

Florencia Martorella Velazquez

Es Contadora Pública, con 14 años de experiencia en Auditoría Interna, Control Interno y SOX. En sus inicios, trabajó en EY donde participó en diversos proyectos desafiantes en múltiples industrias, incluyendo consumo masivo, medios y entretenimiento, Oil & Gas, y gobierno. Desde hace 7 años, es parte de Mondelez International, donde actualmente es Senior Manager de SOX y Control Interno para Finanzas y Master Data. En este rol, Florencia lidera un equipo de más de 15 personas, impulsando la implementación de soluciones innovadoras para optimizar los procesos de SOX y Control Interno.

Soledad Lucaroni

Es Contadora Pública, con más de 20 años de experiencia en Gestión de Riesgos, Auditoría Externa e Interna y Control Interno. Actualmente es Responsable de Riesgos y Controles Internos para Natura &Co Latam. Ha desarrollado su experiencia en EY Argentina como Auditora Externa en empresas del ámbito local e internacional, de consumo masivo y energía;  posteriormente en la industria farmacéutica como Responsable de Contabilidad, Administración y Control Interno, gestionando revisiones de Auditoría Externa e Interna.

María Yanina Sabbatella

 Es Licenciada en Administración y Contadora Pública, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Además, posee la Certificación CIA y un Posgrado en Finanzas de la UADE.

Inició su carrera en el área de Auditoría Externa de una de las Big Four, trabajando para diversas industrias como manufactura, minería, oil & gas, y agroquímica. Hace 11 años se incorporó a YPF en el sector de Auditoría Interna, realizando auditorías SOX y operativas de las áreas comerciales de la compañía.

Durante los últimos 7 años, ha liderado la Certificación Sarbanes Oxley (SOX) en procesos y TI. Además, impulsó la automatización de las pruebas para controles clave, lo que resultó en una reducción en los tiempos de auditoría y un aumento en la precisión de las pruebas.

Coordinado por
Natalia Moreno

Senior Manager – Consulting – EY Argentina

Aspectos centrales del blanqueo y moratoria

Martin Caranta
Socio en Lisicki Litvin & Asociados – depto. Impuestos​

– Consultor tributario con más de 10 años de experiencia en la materia. ​​​​
– Asesoramiento fiscal en estructuración de negocios.​​​​
– Procedimiento tributario (inspecciones, determinaciones de oficio).​
– Contador Público graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) mención Magna Cum Laude.​

Gobernanza de TI y Normativas en la Era de la Inteligencia Artificial

A medida que la IA se ha vuelto más avanzada, también lo ha hecho la necesidad de garantizar que se utilice de manera ética y segura, en este contexto, la necesidad de actualización de los conceptos de aplicación de control interno y aseguramiento del negocio han surgido como un principio fundamental para guiar el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA en las organizaciones. En esta charla, abordaremos cómo las empresas pueden implementar políticas efectivas para gestionar y controlar la IA y compartiremos estrategias para mitigar riesgos asociados con esta tecnología emergente.

Fabian Descalzo
Socio de Ciberseguridad y Gobierno Tecnológico en BDO Argentina

  • Experto en Gobernanza de TI, Seguridad de la Información y Compliance TI
  • Profesor en Sistemas de Gestión de TI y Auditoría IT
  • Certificado en COBIT5, ISO/IEC 27001, y Auditor Líder ISO/IEC 22301
  • Autoridad del Comité de Seguridad Patrimonial y Seguridad de la Información en AmCham Argentina, Miembro Titular del Comité Directivo y Presidente de la Comisión de Educación de ISACA Buenos Aires Chapter, de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y del Comité Científico del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Sustentabilidad: la clave para la credibilidad empresarial

  • Contexto y tendencias sobre sostenibilidad empresarial.
  • ¿Oportunidad u obligación?
  • La importancia de generar información ASG confiable

Lucas Utrera
Socio del Departamento de Sustentabilidad de SMS.

Anteriormente ocupaba el puesto de Director Asociado de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica (desde 2016). Fue consultor para organismos internacionales como BID Invest, Banco Mundial, OIT, ONU Mujeres. Integró los equipos del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) Lideró Gerencias de Sustentabilidad en empresas multinacionales
Fue presidente de La Usina y Red Activos, empresa social que comercializa productos y servicios elaborados por personas con discapacidad.
Fue presidente de la Asociación Civil Doncel, organización que trabaja por la plena autonomía de jóvenes institucionalizados.
Inició su trayectoria profesional en los equipos de Fundación CIPPEC.

Gestión de Riesgos de Instrumentos Financieros y la Auditoría Interna: Lo que necesitas saber.

Lorenzo Preve

Profesor y director del Departamento de Finanzas y del Centro de Risk and Uncertainty Management del IAE Business School.
Socio Fundador y Managing Partner de Upside Risks SA, empresa de consultoría dedicada a gestión de riesgo, estrategia y finanzas.
Director independiente. Conferencista internacional.

Ph.D in Finance, University of Texas at Austin (2004); Executive MBA, IAE Business School (1993); Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Católica Argentina (1990). Fue becario de la Fundación Fulbright (2000-2003), y obtuvo la University Bruton Fellowship por la University of Texas at Austin en abril de 2003.

Autor de tres libros: “Gestión de Riesgo: Un Enfoque Estratégico”, (Temas, 1ª Ed. 2009, 2ª Ed. 2011, 3ª Ed. 2017), “Working Capital Management” (con Virginia Sarria Allende, Oxford University Press, 2010), y Las Finanzas en la Empresa (con Guillermo Fraile y Virginia Sarria Allende, Temas, 2015).

Sus papers han sido publicados en varios journals especializados, y presentados en conferencias y seminarios, internacionales y regionales. Es referee y discussant de varios journals y conferencias internacionales. Es profesor invitado en escuelas de negocios y universidades en varios países.

En su actividad de consultoría ha colaborado con una gran cantidad de empresas en diferentes países en temas relacionados con finanzas corporativas, gestión de riesgo, y estrategia. Ha colaborado en resolución de conflictos entre accionistas en empresas familiares.

Claves para una Captación y Retención Eficaz del Talento

Soledad Dércoli
Directora de Resiliencia en MODO

Actualmente lidera los equipos de Riesgos, Auditoría, Sustentabilidad y Prevención de Fraude en MODO.

Comenzó su carrera hace más de 20 años en PwC Argentina enfocada en la industria financiera y de seguros, trabajando en la gestión de riesgos y cumplimiento de requerimientos, y en proyectos de transformación y aseguramiento de procesos de negocio y tecnología de la información.

Estoy convencida de que es con determinación, el foco puesto en el detalle y acompañada de un equipo colaborativo que se logran grandes resultados.

 

Sebastian Noya
Director de Auditoría Interna Corporativa – Mercado Libre Inc.

Sebastián es Contador Público de la Universidad Católica Argentina (UCA), posee un MBA de la Universidad de San Andrés (UDESA), con intercambio en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid, España y con un Programa de Alta Dirección del IAE, Universidad Austral.

Posee una basta experiencia de más de 20 años desarrollada en Auditoría Externa, Auditoría Interna y Consultoría con fuerte enfoque en riesgos, controles y procesos. Trabajó en PwC en distintas áreas. Fue Director Corporativo de Auditoría Interna y miembro del Comité de Ética del grupo Arcos Dorados previo a su ingreso en Mercado Libre. Desarrolló trabajos de consultoría, investigaciones y auditorías en casi todos los países de América, España y otros. Responsable de la creación del área de auditoría de procesos en Arcos Dorados y de la implementación de SOX en el grupo como la certificación ininterrumpida desde su salida a la NYSE. Luego lideró todo el área teniendo a cargo auditorias de procesos, de restaurantes, IT y la línea de denuncias, investigaciones y temas de compliance.

Actualmente tiene a cargo el área de auditoría interna de MELI para toda latinoamérica y todos los negocios del grupo, tanto los englobados en Fintech como en Commerce. A cargo del cumplimiento y testeo de los requerimientos de la normativa de Sarbanes-Oxley (SOX), temas regulatorios y participa brindando consultoría en la implementación de proyectos relevantes.

Fue profesor adjunto de la materia Auditoría en la Universidad de Belgrano y ex miembro del comité directivo de la Asociación de Graduados de la Universidad de San Andrés (AGUDESA).

Andrea Saccullo
CIA, CRMA
Sr. Manager Auditoría Interna Commerce – Mercado Libre Inc.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en Auditoría Interna, Risk Management y Consultoría en mejora de procesos. Comenzó su carrera en KPMG y hace 17 años ingresó al área de Auditoría Interna de Mercado Libre, del cuál forma parte desde su comienzo.

Es Contadora Pública y Licenciada en Administración de la Universidad Nacional de la Matanza. Cuenta con las certificaciones CIA, CRMA y Certificación Internacional en Ética y Compliance.

Especializada en la implementación y certificación de la regulación Sarbanes Oxley (SOX) y en evaluación y rediseño de procesos.

Fue responsable de Compliance en Mercado Libre, creando el área de Investigaciones Internas, implementando una nueva línea de denuncias, rediseño del Código de Ética y trabajando en distintos proyectos de implementación regulatoria de la industria Fintech.

Actualmente se desempeña como Head de Auditoría Interna Commerce en MELI prestando servicios a las unidades de negocio de marketplace y shipping de todos los países de América Latina con principal foco en auditorías SOX y operativas.

Fui responsable de los equipos corporativos de ética y compliance y de investigaciones internas (quien administra la línea de denuncias anónima) de MELI.

Alejandro Rembado Mendizabal
Director Auditoría Interna – Grupo Telefónica – Movistar Argentina/Uruguay y Regional Head of Cybersecurity and IT Audit for Telefonica Hispam

Licenciado en Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Master en Administración Estratégica (MBA) en UADE,

Ha realizado el Programa de Desarrollo de Directivo (PDD) del Instituto de Empresa (España), Advance Programme Management del IESE Business School (España) y Coaching por la Oxford Leadership Academy (UK), Experto Universitario Directivo por la INFOVA España.

Dispone de las Certificaciones Internacionales CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT, ISACA), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control, ISACAl), CDPSE (Certified data Privacy Solutions Engineer, ISACA), CRMA (Certification in Risk Management Assurance, IAI) y ICCP (Internationally Certified Compliance Professional, IFCA).

Desde hace más de 25 años trabaja en distintas funciones directivas en Auditoría y Control Interno dentro del Grupo Telefónica-Movistar en España y en Latam, actualmente ocupa el cargo de Director Ejecutivo (CAE) de Auditoría Interna, para Argentina y Uruguay y de Head en Auditoría de Ciberseguridad para Telefónica Hispam.

Modera:
Cecilia Russo.
Fundadora | Cecilia Russo Equipo + Humano | Consultora en Desarrollo Organizacional, Equipos, Personas.

Recorrí diferentes compañías en Dirección y Consultoría en Gestión de Personas en Empresas multinacionales y locales de distintas industrias (Farma, Energía, Big 4, entre otras) habiendo trabajado en Argentina, Brasil, México, Chile, Ecuador, Perú.

A partir de la creación la Consultora, busco acompañar a los Líderes en el crecimiento de su negocio a partir del Desarrollo del Capital Humano basándome en los siguientes valores: entendimiento del negocio y la cultura, experiencia en gestión, foco en resultados, cercanía, flexibilidad, escucha.

Soy Lic en Psicopedagogía por la Universidad el Salvador y realicé el Posgrado en Dirección Empresaria en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Soy Coach certificada en Newfield Consulting. Poseo certificaciones en Programas en Management en Insead y Stanford y estoy certificada en herramientas de Valuación de Equipos y Personas como Value Drivers y Assessment 360 del Center for Creative Leadership.

Viernes 30 de agosto

Evento solamente virtual por Zoom.

Talentos para AI, AI para talentos

El propósito será compartir mi experiencia en la atracción, gestión, desarrollo y rotación de auditores internos en Allianz, con una comunidad de 900 auditores, 40 CAE en 40 países, desde equipos muy pequeños (2 auditores) hasta grandes (120). También se abrirá a una estrategia de atraer a personas que no sean auditores y a personas de alto potencial a la función AI, y de tener a ex auditores en todas las funciones de la organización. 

En la práctica, se tratarán los siguientes puntos y conceptos:

  • El Centro de Desarrollo Profesional de Auditoría (CDC) y el Planificador de Desarrollo de Auditoría (ADP)
  • La combinación de auditores de carrera y auditores no profesionales,
  • KPIs de gestión de la carrera de los auditores,
  • Planificación de la sucesión de los CAE,
  • El concepto «Mercato» y los auditores invitados.

Hervé Gloaguen

Es el fundador y CEO de Paracas-Advisors GmbH desde septiembre de 2023 y asesora a gerentes de auditoría, riesgos y control. Hervé cuenta con más de 38 años de experiencia profesional en entornos globales y ha desempeñado responsabilidades en las «3 líneas de defensa».

Fue CAE del Grupo Allianz durante más de 12 años, gestionando hasta 900 auditores en más de 40 países. También lideró la función de cumplimiento como CCO del Grupo, con 800 profesionales de cumplimiento.

Ha acumulado una importante experiencia operativa como miembro de la junta directiva de Allianz France durante 5 años (12000 empleados, 12 billones de euros de facturación). Fundó y dirigió Allianz Banque como co-CEO durante 6 años. También ha adquirido una amplia experiencia en gobierno corporativo, formando parte de los consejos de supervisión de varias empresas del Grupo Allianz.  Hervé también fue miembro del comité ESG del Grupo Allianz.
Es miembro del Comité de Auditoría de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Copenhague.

Se graduó en HEC (Grande École) y está cursando un doctorado en la Universidad Bocconi de Milán. Es de nacionalidad francesa y habla inglés y español, también con nociones de alemán.
Tiene raíces personales y ha vivido en Francia, Alemania, Perú, Reino Unido, España y Hong Kong.

Revolucionando la Auditoría Interna: La Importancia de un Enfoque Continuo

Paola González Vinasco – CISA – CISM – CRISC

Auditor y consultor de Tecnología, Riesgos y Gobierno
Instructor Acreditado por APMG Internacional

Más de 17 años de experiencia liderando y llevando a cabo procesos de gestión de Riesgos y Seguridad de la Información.

Ingeniera de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Master en Gestión de Riesgos, Universidad de Murcia en España, con diplomados en Seguridad Informática – Universidad ICESI, Alta Gerencia – Universidad del Valle y Gerencia Financiera Básica – Pontificia Universidad Javeriana.

Trabajó para firmas de auditoría Big 4 a nivel mundial como Auditor y Consultor, en sectores salud, servicios, educación, agroindustrial y de manufactura, en áreas de auditoría interna, externa y revisoría fiscal.

Amplia experiencia en auditorías y consultorías de Control Interno de las compañías, soportado en marcos como COSO y en numerosos proyectos de definición, implementación y auditoría de Procesos de Tecnología, bajo los marcos COBIT 2019, ITIL, ISO27000, ISO31000.

Instructor en diferentes cursos de certificación CISA, CISM y CRISC de ISACA y del IIA Colombia, IIA Perú, IIA Costa Rica; y conferencista internacional.
Actualmente Presidente del Capítulo ISACA Medellín.

Planificación Estratégica en Acción: Aplicando el Principio 9 de las NOGAI

Renato Trisciuzzi, CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CPA, MSc.

Su formación académica incluí una Graduación y una Maestría Stricto Sensu en Contabilidad en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, cursos de desarrollo executivo PDL y PDE en la Fundación Don Cabral y la especialización en liderazgo de Auditoría Interna en la Vision University del IIA. Actualmente soy Doctorando en Administración de empresa en la Universidad de Bordeuax en Francia.

Posee más de 30 años de experiencia profesional actuando en Auditoría Interna e Auditoría Externa en empresas, como: Deloitte, Santander, Vivo, Nexans, Claro, Invepar, Walmart, Petrobras Transporte S/A e ALE Combustíveis (Glencore Group).

También posee 7 años de experiencia académica como profesor universitario enseñando Contabilidad y Auditoría en la UVA e UERJ.

Fue Ex-Presidente del Consejo de Administración del IIA Brasil (2012 a 2016). Ex-Consejero de Administración do IIA Global del 2013 hasta 2016 e del 2017 hasta 2019. Actualmente soy parte de la comisión directiva del IIA Brasil y de la FLAI.

Participó como ponente en más de 50 conferencias y eventos de auditoría interna y contabilidad en todo el mundo (Brasil, USA, España, Nueva Zelanda, Chile, República Dominicana, Nicaragua, México, Uruguay, Angola y Colombia).

Premiado en el III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión (2009) como uno de los cinco mejores trabajos de investigación en Contabilidad.

Inteligencia Artificial aplicada en Auditoria Interna

Eduardo Marconi
CPA∙CIA∙CISA∙CRISC∙CRMA∙CGAP∙CGEIT∙PMP

Actualmente se desempeña como Internal Auditor – Lead Specialist en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Con más de 20 años de experiencia en auditoría interna, fue miembro del Equipo Directivo de AUG (Estados Unidos) y Gerente de la Unidad de Planificación y Reporte Tributario (Argentina).

Docente en la Universidad de Buenos Aires y orador en prestigiosas instituciones a nivel mundial.

La Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna es un evento anual de gran importancia que reúne a líderes y profesionales de auditoría interna de todo el país. Esta conferencia proporciona una plataforma crucial para el intercambio de conocimientos, la discusión de riesgos emergentes y el fortalecimiento de la comunidad de auditores internos.

Los asistentes podrán:

  • Facilitar el intercambio de información y experiencias entre profesionales de la auditoría interna.
  • Fomentar la actualización y el aprendizaje continuo en auditoría interna y temas relacionados.
  • Promover mejores prácticas y estándares de excelencia en la auditoría interna.
  • Ofrecer oportunidades de networking y colaboración entre los participantes.

DEAs es un evento fundamental para aquellos que desean mantenerse actualizados en la profesión de auditoría interna y para aquellos que buscan establecer contactos valiosos en la comunidad de auditores internos a nivel nacional. La conferencia se compromete a brindar un ambiente de aprendizaje de alta calidad y a promover la excelencia en la práctica de la auditoría interna.

9.00 a 9.10 hs. | Apertura

Autoridades

9.10 a 9.50 hs. | Actualidad económica y los riesgos futuros | Sofia Diamante

Periodista de Economía y Negocios en La Nación y LN+.

9.50 a 10.30 hs. | Auditoría Interna según la mirada del CFO | Gabriel González Beramendi

Gerente de Finanzas en BACS Banco de Crédito y Securitización desde el año 2016.

Modera: Gerardo Rovner
CRMA – Gerente de Área de Auditoría Interna – Banco Hipotecario

10.30 a 11.00 hs. | Coffee break

11.00 a 11.45 hs. | Responsabilidad Penal de los Directores y de las Empresas | Emilio Cornejo Costas – Lisicki Litvin

Socio Departamento Jurídico en Lisicki Litvin & Asociados. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales – otorgado en forma conjunta por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, España, durante el período 2001/2002. Especialista en Derecho Penal” expedido por la Facultad de Derecho Austral, aprobado en el año 2005

11.45 a 12.30 hs. | Inteligencia Artificial aplicada en el aseguramiento o monitoreo de riesgos de fraude | Silvia Andrian y Alejandro Hordij – EY

Silvia Andrian

Partner – Business Consulting FSO – EY / Presidente IIA Argentina

Alejandro Hordij

Associate Partner en EY

12.30 a 13.15 hs. | Risk in Focus 2024 | Pamela Vago

CIA. CRMA. Contadora Pública, International Certified Compliance Professional por el IFCA. Actualmente Gerente de Auditoría Interna, Compliance y Seguridad de la Información en Genneia S.A.

13.15 a 14.15 hs. | Lunch break

14.15 a 15.00 hs. | La revolución invisible: Navegando Hacia un Liderazgo de Equipos Sostenibles | Diego García Francés – Baker Tilly

Es un destacado educador y emprendedor tecnológico con más de dos décadas de experiencia en la educación formal.

15.00 a 15.45 hs. | Auditoría Interna como agente unificador de los esfuerzos relacionados con riesgos y controles | Luis Flores – PWC

Director en PwC Argentina · Auditoría Interna · Risk Management · Auditoría Continua. CIA – Certified Internal Auditor con más de 25 años de experiencia en Auditoría Interna.

15.45 a 16.15 hs. | Coffee break

16.15 a 17.00 hs. | Marco de ciberseguridad, gobernanza y protección de datos en el uso de la Inteligencia Artificial | Fabian Descalzo – Socios de API, BDO en Argentina

Socio de BDO en Argentina a cargo del Departamento de Gobierno Tecnológico y Ciberseguridad.

17.00 a 17.45 hs. | Motivación y Seguridad psicológica de los Equipos. Cómo lo hago? | Cecilia Russo

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad el Salvador y realicé el Posgrado en Dirección Empresaria en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Soy Coach certificada en Newfield Consulting.

17.45 a 18.00 hs. | Cierre de autoridades

Sorteos

Programa

Socios IAIA: $ 6.800.-

No socios: $ 8.500.-

Extranjeros: USD 75.-

Descuentos por grupo:
5 a 9 inscriptos = 10 % descuento sobre valor total
10 o + inscriptos = 20% descuento sobre valor total

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Medios de pago | CLIC

Conferencia Nacional de Directores y
Gerentes de Auditoría Interna 2019

01 de noviembre de 2019

Organiza: Comités de DEAs y Eventos Profesionales IAIA

VER FOTOS DEL EVENTO

DESCARGAR PROGRAMA EN PDF | CLIC

  • Socios IAIA / IDEA / ADACSI / ACFE / Matriculados CPCECABA $3.500.-
  • No Socios $4.500.-

EL VALOR MENCIONADO INCLUYE ALMUERZO

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Inscripción

Socios IAIA y Matriculados del CPCECABA $2.800.-
No Socios $3.500.-

Miembros del Comité de DEAs del IAIA 25 % de Descuentos

Lugar

MADERO TANGO: Av. Alicia Moreau de Justo 2150, C1107AFP CABA

logo-solo
Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna
3 de Noviembre de 2016 – Hotel Panamericano Buenos Aires

La Conferencia Nacional reunirá a líderes de Auditoría, Gerentes y Directores, miembros del Comité de Auditoría y stakeholders, ofreciéndoles una jornada dinámica en la cual los profesionales participantes podrán escuchar ponencias magistrales y debatir sobre distintos temas que hacen al desarrollo de su función.
La participación entre pares y junto a Directores y miembros del Comité de Auditoría, dará lugar a una dinámica participativa y colaborativa, para que los asistentes puedan presenciar y discutir puntos de vista, estrategias y temas pendientes de la profesión, con el objetivo de expandir conocimiento y agregar valor en las organizaciones.

Taller DEAs 2016

Diseño de una Metodología para
la Implementación de COSO ERM a nivel de entidad y
en la práctica de Auditoría Interna

Viernes 4 de Noviembre de 2016 – 9 a 13hs.
Sede IAIA: Viamonte 783 4 Piso, C.A.B.A.

A cargo de:
Bismark Rodríguezbismark-rodriguez1Ver CV

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