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Conferencistas

litvinDr. César Litvin

Socio C.E.O. 
Contador Público – Profesor Titular Impuestos UBA

Profesor Titular en la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva I de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Profesor Asociado regular en la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva I de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Profesor de la Carrera de Posgrado en Especialización Tributaria en Universidades Públicas y Privadas.

Ex Presidente del Instituto Tributario de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE).

Autor del Libro: “Impuesto a las Ganancias” – Editorial La Ley, Año 2011.

Ganador del “Premio Roberto Casas Alatriste” al mejor trabajo presentado en la XXVII Conferencia Interamericana de Contabilidad, con la obra titulada: “La utilización de presunciones para determinar de oficio la materia imponible de los contribuyentes”. Octubre de 2007.

La presentación se concentrará en las razones que generan la aplicación del ajuste por inflación y cuáles son las distintas implicancias en las compañías en Argentina. También se mencionará los distintos efectos y tratamientos contables, la situación frente a los reguladores y las normas aplicables, los principales conceptos prácticos y los potenciales efectos en los resultados. Desde el punto de vista de control interno, se describirán las principales áreas de riesgos y las consideraciones para mitigarlos.

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Norberto Marcelo Nacuzzi 

Contador Público – Universidad de Buenos Aires – Argentina.

Socio a cargo de Servicios Financieros de Pistrelli Henry Martin (EY) Paraguay y Uruguay. Miembro del Board regional de Servicios Financieros de EY

Ha realizado distintos trabajos de auditoría y consultoría en Argentina y en la región, incluyendo IPOs en distintos mercados

Profesor Regular Titular de Auditoría – Facultad de Ciencias Económicas

Miembro de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de C.A.B.A.

Miembro de la Comisión de FACPCE para las tareas de enlace con el Banco Central de la República Argentina.

Autor de distintos artículos y libros sobre la materia. Ha participado en diversos seminarios de especialización y entrenamiento en temas de auditoría y control interno y negocios financieros en Estados Unidos y Argentina.

Instructor y conferencista en temas de su especialidad.

Ha actuado como Profesor en materias  de Auditoría y contabilidad en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Salvador.

Mindfullness en puestos jerárquicos. Sacar la mente del piloto automático. Transformación de pensamientos y emociones para potenciar el desarrollo

Es muy difícil definir “Que es Mindfulness?” ya que en nuestro idioma no tenemos un término que pueda enseñar y trasmitir la riqueza de ésta. Lo que hace mas difícil traducirla o definirla es que Mindfulness es experiencia, vivencia pura.
Si tomamos esta definición como lo mas cercano, podemos decir que el cultivo de la Atención Plena a través de la práctica disciplinada de Mindfulness va desarrollando la capacidad de vivir plenamente atento, conciente, presente (aware). Por eso Mindfulness se define indirectamente como “Visión Clara”, “Percepción Pura”, anterior a la imagen, la palabra, el símbolo. Esta capacidad que la Atención Plena desarrolla con la práctica disciplinada va transformando la percepción y el manejo de los estresores.

martin-reynoso-foto-2Lic. Martín Reynoso

Director del Curso Universitario de Mindfulness y sus Aplicaciones para la Salud en la Universidad Favaloro

Licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y profesor de Psicología en la misma institución. Realizó un posgrado en Neuropsicología (Universidad Favaloro), se formó y trabajó en el Centro Mindfulness Argentina y en el Center for Mindfulness en Boston, Massachusetts, EEUU.

En 2010 se incorporó a la Fundación INECO, donde creó el Área de Mindfulness en el Departamento de Psicoterapia.

Es también Director del Posgrado Universitario de «Mindfulness y sus Aplicaciones para la Salud» en la Universidad Favaloro, y autor del libro “Mindfulness, la meditación científica”, editado por Paidós.

Tal como menciona la recientemente actualizada Guía del IIA sobre Gobierno de Tecnología de Información, la actividad de Auditoría Interna se encuentra en una posición única dentro de una organización para evaluar si el Gobierno de TI respalda las estrategias y los objetivos de la misma. Pero para poder evaluar la eficacia de las prácticas implementadas, es requisito conocer cuáles son los fundamentos de un buen gobierno de TI.  Es por ello que no sólo se presentará la nueva guía del IIA, sino que sumaremos el aporte del reconocido Marco para el Gobierno y la Gestión de la TI COBIT 5 de ISACA, logrando así una herramienta totalmente práctica y de consulta frecuente para la tarea de cualquier Auditor Interno que se encuentre en la vanguardia de la profesión.

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Graciela Braga

Graciela es Contadora Pública y certificada en Gobierno de Tecnologías de la Información de ISACA (CGEIT).  Posee los certificados COBIT5 (F) y CSX (F) de ISACA.  Es Global Guidance Contributor de la Global Technology Audit Guide (GTAG) Auditing IT Governance publicada por el IIA a fines de enero del 2018.  Es Community Leader de los Tópicos “COBIT 5 Use it effectively” y autora de artículos para COBIT FOCUS y el Journal de ISACA sobre gobierno de TI y aplicación del marco COBIT 5 para mejorar la capacidad de procesos de trabajo de auditores, entre otros. Ha participado en la elaboración y revisión de productos de ISACA relacionados con COBIT, privacidad y big data, entrega de beneficios y protección de datos.

Ha sido Expositora en conferencias internacionales y nacionales de renombre tales como GRC 2016 organizada por el Instituto de Auditores Internos e ISACA,  Encuentros Nacionales de Auditoría Interna organizados por el Instituto de Auditores Internos de Argentina y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sus antecedentes laborales incluyen auditorías y revisiones tanto en el ámbito público como en el privado sobre gobierno y gestión de TI y seguridad de la Información.

Los procesos vinculados a la gestión ambiental actúan como soporte (2da línea de defensa) en organizaciones de todo tipo, especialmente aquellas relativas a la producción de bienes y servicios. El desarrollo de las prácticas y la incorporación de nuevas normativas cada vez más exigentes conllevan riesgos cuyas implicancias pueden ser por demás significativas en términos de costos y tiempos, además de la presión social que puede repercutir en detrimento de la imagen corporativa.

Para comprender algunos de estos riesgos, analizaremos el estudio de un caso relativo a la revisión del proceso de Gestión Ambiental en el marco de una Auditoría Interna. Repasaremos algunos temas críticos, atendiendo no solo a cuestiones legales sino también a requerimientos derivados de la adhesión voluntaria a la normativa internacional.

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Verónica Devaglia

Contadora Pública, Universidad Nacional de la Matanza

Gerente de EY Argentina en el área de Risk Advisory con amplia experiencia en la prestación de servicios profesionales a empresas nacionales, regionales e internacionales en temas de auditoría interna y operativa, SOX, control interno, ISAE 3402 y mejora de procesos.

 

 

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Jordán Pinghelli

Ingeniería Ambiental, Universidad Católica Argentina

Consultor Senior de EY Argentina en el área de Climate Change & Sustainability con amplia experiencia en la prestación de servicios profesionales a empresas nacionales, regionales e internacionales en temas de auditoría externa, control interno y consultoría gerencial en cambio climático y medio ambiente.

No existe duda alguna que, en la actualidad, cualquier investigación incluye dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos móviles, sistemas de videovigilancia y dispositivos IoT. ¿Cuál es el impacto de un incidente informático en la organización? Incidentes internos y externos. El Fraude y robo de información.

Como proceder ante un incidente informático- Posible Judicialización – Resguardo de evidencia digital

Pasos a seguir y mejores prácticas en la recolección de evidencia digital.

 

gustavo-presmanIng. Gustavo Daniel Presman

Egresado de la Facultad de Ingeniería UBA. Posee  varias certificaciones Internacionales en Informática Forense. Cuenta con más de veinte años de actividad profesional privada en las áreas de Informática y redes de computadoras. Profesor titular de la Maestría en Seguridad Informática, de la Especialización en Derecho Informático y del posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital de la UBA. Profesor titular de la Maestría en Seguridad Informática en la UDBSV en la República de El Salvador. Ha sido perito de oficio, oficial y de parte en numerosas causas. Miembro del programa contra la Criminalidad informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consultor en Investigación corporativa y entrenador de Fuerzas Armadas, Poderes judiciales provinciales y Policías de la Argentina y de la región en Investigación Forense Informática. Expositor frecuente y disertante en eventos de la especialidad.

  • Reconvirtiendo a los equipos para una cultura digital. Diversidad técnica, por qué la necesitamos.
  • Blockchain: la revolución en auditoria interna.
    -Qué es blockchain? Evolución y perspectivas de desarrollo en los negocios.
    -Potencial de aplicación para la gestión de auditoría.
    -Analítica aplicada y Muestreos
  • Robótica aplicada a la auditoría interna: Un caso práctico. Beneficios y desventajas.

silvina-olx-pictureSilvina Coria 
Risks & Controls Global Director OLX Naspers Classifieds

Lidera actualmente el area de Risks & Controls a nivel global del Grupo OLX Naspers Classifieds, con un equipo multicultural en Argentina, India, Polonia, Paises Bajos, Rusia y Brasil. Es contadora publica, lic. en administración y miembro de la SCCE americana. Profesional con + de 15 años de experiencia en gestión internacional en gobierno corporativo global y auditoría forense, especializada en mercados emergentes, trabajando en América Latina, Europa y Estados Unidos. Armado y gestión de departamentos de auditoría interna, controles y cumplimiento corporativo, implementación de iniciativas de análisis de riesgos, mejora de procesos y cumplimiento. Amplia experiencia en la industria farmacéutica, el comercio electrónico, la publicidad y el entretenimiento. Conferencista regional e internacional en materia de transparencia, riesgos y cumplimiento en ciberseguridad y ética en la cadena de suministro. Entrenadora en Argentina para el programa Alliance for Integrity, Miembro del grupo de trabajo Integrity y Compliance el B20 (2018). Miembro de Women in Compliance Argentina. Entusiasta de la diversidad y del liderazgo femenino.

Inscripción

Socios IAIA y Matriculados del CPCECABA $2.800.-
No Socios $3.500.-

Miembros del Comité de DEAs del IAIA 25 % de Descuentos

Lugar

MADERO TANGO: Av. Alicia Moreau de Justo 2150, C1107AFP CABA

La participación incluye:

Almuerzo en Madero Tango   

Show de Tango

Oro

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Plata

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Plata

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Plata

Bronce

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Bronce

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Acompaña:

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Conferencia Nacional de Directores y Gerentes de Auditoría Interna
3 de Noviembre de 2016 – Hotel Panamericano Buenos Aires

La Conferencia Nacional reunirá a líderes de Auditoría, Gerentes y Directores, miembros del Comité de Auditoría y stakeholders, ofreciéndoles una jornada dinámica en la cual los profesionales participantes podrán escuchar ponencias magistrales y debatir sobre distintos temas que hacen al desarrollo de su función.
La participación entre pares y junto a Directores y miembros del Comité de Auditoría, dará lugar a una dinámica participativa y colaborativa, para que los asistentes puedan presenciar y discutir puntos de vista, estrategias y temas pendientes de la profesión, con el objetivo de expandir conocimiento y agregar valor en las organizaciones.

Socios IAIA $ 5000.-
No Socios $ 6000.-

Incluye: Material, Break y Almuerzo.

Descuento por grupo: 15% por tres o más inscriptos (se mantiene hasta el cierre).


Taller DEAs Socios $ 1000.- (si ha participado del evento) / Sin participación en el evento $ 1500.-
Taller DEAs No Socios $ 1300.- (si ha participado del evento) / Sin participación en el evento $ 2000.-
Incluye: Material y Break.

Medios de pago

Diseño de una Metodología para
la Implementación de COSO ERM a nivel de entidad y
en la práctica de Auditoría Interna

Viernes 4 de Noviembre de 2016 – 9 a 13hs.
Sede IAIA: Viamonte 783 4 Piso, C.A.B.A.

A cargo de:
Bismark Rodríguezbismark-rodriguez1Ver CV

Hotel Panamericano Buenos Aires
Dirección: Carlos Pellegrini 551, 1009 CABA

matias@iaia.org.ar / lorena@iaia.org.ar / rafael@iaia.org.ar

Twitter: @InstitutoIAIA
IN: Instituto de Auditores Internos de Argentina (Oficial)
Tel. (54-11) 4328-4469/95

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